|
|
Faktúra |
420110018
|
|
44,40 |
s DPH |
|
15.02.2011 |
|
|
31355374 VEMA, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15166301
|
|
49,00 |
s DPH |
|
15.02.2011 |
|
|
27180271 FORUM s.r.o |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
820110025
|
|
176,40 |
s DPH |
|
15.02.2011 |
|
|
31355374 VEMA, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
111101213
|
|
39,80 |
s DPH |
|
15.02.2011 |
|
|
35850370 BVS |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
111100736
|
|
34,70 |
s DPH |
|
15.02.2011 |
|
|
44506031 BERENDSEN |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
670103138
|
|
116,41 |
s DPH |
|
14.02.2011 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
670103189
|
|
101,39 |
s DPH |
|
14.02.2011 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1100246
|
|
107,49 |
s DPH |
|
13.02.2011 |
|
|
22653147 Ličko Ladislav Ing. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
601100300
|
|
103,02 |
s DPH |
|
09.02.2011 |
|
|
35712881 Hortim.sk |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
670102644
|
|
55,64 |
s DPH |
|
07.02.2011 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
670102617
|
|
96,44 |
s DPH |
|
07.02.2011 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7722979278,00
|
|
35,22 |
s DPH |
|
04.02.2011 |
|
|
35763469 T-Com |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
6722955963,00
|
|
34,18 |
s DPH |
|
04.02.2011 |
|
|
35763469 T-Com |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3843-3-2
|
|
503,88 |
s DPH |
|
01.02.2011 |
|
|
36807702 Slovakia energy |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1000078
|
|
98,82 |
s DPH |
|
01.02.2011 |
|
|
41216679 Alexander Sárkany |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3843-1-2
|
|
338,39 |
s DPH |
|
01.02.2011 |
|
|
36807702 Slovakia energy |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20110061
|
|
156,76 |
s DPH |
|
31.01.2011 |
|
|
36717550 TERMÉK,s.r.o |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
601100300
|
|
134,21 |
s DPH |
|
31.01.2011 |
|
|
35874961 M+M Market Centrum |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
670102154
|
|
47,18 |
s DPH |
|
31.01.2011 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
670102139
|
|
83,25 |
s DPH |
|
31.01.2011 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |