|
|
Faktúra |
113197524
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť. a.s.
|
38,78 |
s DPH |
02.01.2014 |
|
|
BVS |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
670302824
|
|
203,78 |
s DPH |
04.02.2013 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7134437173,00
|
|
1 742,00 |
s DPH |
12.02.2013 |
|
|
35815256 SPP, a.s. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7134437029,00
|
|
6 257,00 |
s DPH |
12.02.2013 |
|
|
35815256 SPP, a.s. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20130055
|
|
47,76 |
s DPH |
12.02.2013 |
|
|
45892628 PrintTrack,s.r.o |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2746986170,00
|
|
42,32 |
s DPH |
12.02.2013 |
|
|
35763469 Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
6746965623,00
|
|
53,23 |
s DPH |
12.02.2013 |
|
|
35763469 Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7300745091,00
|
|
37,12 |
s DPH |
12.02.2013 |
|
|
35763469 Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7300744299,00
|
|
11,00 |
s DPH |
12.02.2013 |
|
|
35763469 Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
670303492
|
|
239,95 |
s DPH |
11.02.2013 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
670303523
|
|
55,21 |
s DPH |
11.02.2013 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2130004
|
|
5,04 |
s DPH |
05.02.2013 |
|
|
35874961 M+M Market Centrum |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
162013
|
|
99,58 |
s DPH |
04.02.2013 |
|
|
41118928 Stegena Štefan |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
6745987750,00
|
|
32,34 |
s DPH |
04.02.2013 |
|
|
35763469 Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
670302946
|
|
8,76 |
s DPH |
04.02.2013 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
670302931
|
|
73,62 |
s DPH |
04.02.2013 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20130436
|
|
660,76 |
s DPH |
04.02.2013 |
|
|
31380123 GO travel Slovakia |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
670304893
|
|
103,80 |
s DPH |
15.02.2013 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
130045
|
|
19,80 |
s DPH |
31.01.2013 |
|
|
37814168 Rescue team Slovakia o.z. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1302379631
|
|
40,32 |
s DPH |
30.01.2013 |
|
|
36631124 Slovenská pošta |
|
|
|
19.02.2015 |