|
|
Faktúra |
113197524
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť. a.s.
|
38,78 |
s DPH |
|
02.01.2014 |
|
|
BVS |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2311001618,00
|
|
-73,41 |
s DPH |
|
26.02.2013 |
|
|
36807702 Slovakia energy |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2013006
|
|
89,61 |
s DPH |
|
20.02.2013 |
|
|
37184903 KRTKO PROFÍK |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7301869451,00
|
|
27,12 |
s DPH |
|
22.02.2013 |
|
|
35763469 Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7301884740,00
|
|
22,75 |
s DPH |
|
22.02.2013 |
|
|
35763469 Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
130100447
|
|
554,19 |
s DPH |
|
25.02.2013 |
|
|
45959277 ŠARKAN GASTRO, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20130008
|
|
89,61 |
s DPH |
|
25.02.2013 |
|
|
34406921 ŽUMPAR PIŠTA |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20130007
|
|
89,61 |
s DPH |
|
25.02.2013 |
|
|
34406921 ŽUMPAR PIŠTA |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
029022013
|
|
60,48 |
s DPH |
|
27.02.2013 |
|
|
34538216 Norbert Berki |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3413002899,00
|
|
81,63 |
s DPH |
|
20.02.2013 |
|
|
603481 Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1300184
|
|
92,56 |
s DPH |
|
27.02.2013 |
|
|
22653147 Ličko Ladislav Ing. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20130178
|
|
174,98 |
s DPH |
|
28.02.2013 |
|
|
36717550 TERMÉK,s.r.o |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15313
|
|
346,87 |
s DPH |
|
28.02.2013 |
|
|
33841802 Samuel Podobný |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20131677
|
|
162,86 |
s DPH |
|
28.02.2013 |
|
|
46008616 Diligentia R.C.,s.r.o |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
113111385
|
|
79,79 |
s DPH |
|
01.03.2013 |
|
|
35850370 BVS |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
113111386
|
|
49,87 |
s DPH |
|
01.03.2013 |
|
|
35850370 BVS |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
8220028463,00
|
|
267,66 |
s DPH |
|
20.02.2013 |
|
|
36807702 Slovakia energy |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
820130025
|
|
57,00 |
s DPH |
|
20.02.2013 |
|
|
31355374 VEMA, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3747949139,00
|
|
36,97 |
s DPH |
|
03.03.2013 |
|
|
35763469 Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7134437173,00
|
|
1 742,00 |
s DPH |
|
12.02.2013 |
|
|
35815256 SPP, a.s. |
|
|
|
19.02.2015 |