|
|
Faktúra |
113197524
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť. a.s.
|
38,78 |
s DPH |
|
02.01.2014 |
|
|
BVS |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
8220031774,00
|
|
18,00 |
s DPH |
|
01.03.2013 |
|
|
36807702 Slovakia energy |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1300184
|
|
92,56 |
s DPH |
|
27.02.2013 |
|
|
22653147 Ličko Ladislav Ing. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20130178
|
|
174,98 |
s DPH |
|
28.02.2013 |
|
|
36717550 TERMÉK,s.r.o |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15313
|
|
346,87 |
s DPH |
|
28.02.2013 |
|
|
33841802 Samuel Podobný |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20131677
|
|
162,86 |
s DPH |
|
28.02.2013 |
|
|
46008616 Diligentia R.C.,s.r.o |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
113111385
|
|
79,79 |
s DPH |
|
01.03.2013 |
|
|
35850370 BVS |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
113111386
|
|
49,87 |
s DPH |
|
01.03.2013 |
|
|
35850370 BVS |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3747949139,00
|
|
36,97 |
s DPH |
|
03.03.2013 |
|
|
35763469 Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2311001618,00
|
|
-73,41 |
s DPH |
|
26.02.2013 |
|
|
36807702 Slovakia energy |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2747968881,00
|
|
43,00 |
s DPH |
|
03.03.2013 |
|
|
35763469 Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
670305370
|
|
219,89 |
s DPH |
|
04.03.2013 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
201301448
|
|
30,91 |
s DPH |
|
06.03.2013 |
|
|
36272957 Edeny, s.r.o |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
72001518XX
|
|
370,00 |
s DPH |
|
08.03.2013 |
|
|
36807702 Slovakia energy |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
72001518a
|
|
280,00 |
s DPH |
|
08.03.2013 |
|
|
36807702 Slovakia energy |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2213130038,00
|
|
176,98 |
s DPH |
|
08.03.2013 |
|
|
36246271 ALFA - R s.r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
029022013
|
|
60,48 |
s DPH |
|
27.02.2013 |
|
|
34538216 Norbert Berki |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20130007
|
|
89,61 |
s DPH |
|
25.02.2013 |
|
|
34406921 ŽUMPAR PIŠTA |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
670305755
|
|
227,24 |
s DPH |
|
11.03.2013 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2013005
|
|
119,48 |
s DPH |
|
19.02.2013 |
|
|
37184903 KRTKO PROFÍK |
|
|
|
19.02.2015 |