|
Faktúra |
113197524
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť. a.s.
|
38,78 |
s DPH |
02.01.2014 |
|
|
BVS |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Faktúra |
670222248
|
|
54,24 |
s DPH |
23.10.2012 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Faktúra |
0148102012
|
|
71,46 |
s DPH |
30.10.2012 |
|
|
34538216 Norbert Berki |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Faktúra |
120101350
|
|
747,35 |
s DPH |
30.10.2012 |
|
|
45959277 ŠARKAN GASTRO, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Faktúra |
12930FBE12
|
|
211,88 |
s DPH |
29.10.2012 |
|
|
35013895 IFA BEACH |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Faktúra |
12928FBE12
|
|
211,88 |
s DPH |
29.10.2012 |
|
|
35013895 IFA BEACH |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Faktúra |
12929FBE12
|
|
211,88 |
s DPH |
29.10.2012 |
|
|
35013895 IFA BEACH |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Faktúra |
601210288
|
|
263,75 |
s DPH |
29.10.2012 |
|
|
35712881 Hortim.sk |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Faktúra |
3412211616,00
|
|
108,84 |
s DPH |
29.10.2012 |
|
|
603481 Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Faktúra |
601210281
|
|
198,91 |
s DPH |
29.10.2012 |
|
|
35712881 Hortim.sk |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Faktúra |
2213120277,00
|
|
89,28 |
s DPH |
29.10.2012 |
|
|
36246271 ALFA - R s.r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Faktúra |
670222745
|
|
91,16 |
s DPH |
29.10.2012 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Faktúra |
670222720
|
|
210,93 |
s DPH |
29.10.2012 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Faktúra |
670222432
|
|
38,39 |
s DPH |
25.10.2012 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Faktúra |
20123556
|
|
1 235,24 |
s DPH |
23.10.2012 |
|
|
31380123 GO travel Slovakia |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Faktúra |
1200895
|
|
131,88 |
s DPH |
22.10.2012 |
|
|
22653147 Ličko Ladislav Ing. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Faktúra |
670223008
|
|
273,95 |
s DPH |
05.11.2012 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Faktúra |
670222003
|
|
288,83 |
s DPH |
22.10.2012 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Faktúra |
2012084
|
|
149,35 |
s DPH |
20.10.2012 |
|
|
37184903 KRTKO PROFÍK |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Faktúra |
2012083
|
|
89,61 |
s DPH |
20.10.2012 |
|
|
37184903 KRTKO PROFÍK |
|
|
|
19.02.2015 |