|
Faktúra |
113197524
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť. a.s.
|
38,78 |
s DPH |
02.01.2014 |
|
|
BVS |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Faktúra |
1300091
|
|
123,48 |
s DPH |
31.01.2013 |
|
|
22653147 Ličko Ladislav Ing. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Faktúra |
670303523
|
|
55,21 |
s DPH |
11.02.2013 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Faktúra |
2130004
|
|
5,04 |
s DPH |
05.02.2013 |
|
|
35874961 M+M Market Centrum |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Faktúra |
162013
|
|
99,58 |
s DPH |
04.02.2013 |
|
|
41118928 Stegena Štefan |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Faktúra |
6745987750,00
|
|
32,34 |
s DPH |
04.02.2013 |
|
|
35763469 Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Faktúra |
670302946
|
|
8,76 |
s DPH |
04.02.2013 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Faktúra |
670302931
|
|
73,62 |
s DPH |
04.02.2013 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Faktúra |
670302824
|
|
203,78 |
s DPH |
04.02.2013 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Faktúra |
20130436
|
|
660,76 |
s DPH |
04.02.2013 |
|
|
31380123 GO travel Slovakia |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Faktúra |
2132201340
|
|
54,28 |
s DPH |
04.02.2013 |
|
|
31331131 ŠEVT a.s. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Faktúra |
2130001
|
|
205,12 |
s DPH |
31.01.2013 |
|
|
35874961 M+M Market Centrum |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Faktúra |
20130085
|
|
109,81 |
s DPH |
31.01.2013 |
|
|
36717550 TERMÉK,s.r.o |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Faktúra |
07613
|
|
434,33 |
s DPH |
31.01.2013 |
|
|
33841802 Samuel Podobný |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Faktúra |
014012013
|
|
108,00 |
s DPH |
31.01.2013 |
|
|
34538216 Norbert Berki |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Faktúra |
130100208
|
|
379,65 |
s DPH |
31.01.2013 |
|
|
45959277 ŠARKAN GASTRO, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Faktúra |
7207709218,00
|
|
6 456,00 |
s DPH |
31.01.2013 |
|
|
35815256 SPP, a.s. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Faktúra |
7300744299,00
|
|
11,00 |
s DPH |
12.02.2013 |
|
|
35763469 Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Faktúra |
670302313
|
|
115,18 |
s DPH |
28.01.2013 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Faktúra |
670301540
|
|
69,01 |
s DPH |
22.01.2013 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |