|
|
Faktúra |
113197524
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť. a.s.
|
38,78 |
s DPH |
02.01.2014 |
|
|
BVS |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7134437029,00
|
|
6 257,00 |
s DPH |
12.02.2013 |
|
|
35815256 SPP, a.s. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7301869451,00
|
|
27,12 |
s DPH |
22.02.2013 |
|
|
35763469 Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2013006
|
|
89,61 |
s DPH |
20.02.2013 |
|
|
37184903 KRTKO PROFÍK |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
8220028463,00
|
|
267,66 |
s DPH |
20.02.2013 |
|
|
36807702 Slovakia energy |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3413002899,00
|
|
81,63 |
s DPH |
20.02.2013 |
|
|
603481 Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
820130025
|
|
57,00 |
s DPH |
20.02.2013 |
|
|
31355374 VEMA, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2013005
|
|
119,48 |
s DPH |
19.02.2013 |
|
|
37184903 KRTKO PROFÍK |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20130140
|
|
207,25 |
s DPH |
18.02.2013 |
|
|
36717550 TERMÉK,s.r.o |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
11613
|
|
375,96 |
s DPH |
18.02.2013 |
|
|
33841802 Samuel Podobný |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
670304063
|
|
131,62 |
s DPH |
18.02.2013 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
670304112
|
|
26,46 |
s DPH |
18.02.2013 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
670304872
|
|
151,17 |
s DPH |
15.02.2013 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
670304893
|
|
103,80 |
s DPH |
15.02.2013 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1300141
|
|
120,40 |
s DPH |
13.02.2013 |
|
|
22653147 Ličko Ladislav Ing. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7134437173,00
|
|
1 742,00 |
s DPH |
12.02.2013 |
|
|
35815256 SPP, a.s. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20130055
|
|
47,76 |
s DPH |
12.02.2013 |
|
|
45892628 PrintTrack,s.r.o |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
130100447
|
|
554,19 |
s DPH |
25.02.2013 |
|
|
45959277 ŠARKAN GASTRO, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
6745987750,00
|
|
32,34 |
s DPH |
04.02.2013 |
|
|
35763469 Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2130001
|
|
205,12 |
s DPH |
31.01.2013 |
|
|
35874961 M+M Market Centrum |
|
|
|
19.02.2015 |