|
|
Faktúra |
670104618
|
|
261,06 |
s DPH |
|
07.03.2011 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7101792230,00
|
|
38,15 |
s DPH |
|
07.03.2011 |
|
|
35763469 T-Com |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
110035
|
|
279,36 |
s DPH |
|
07.03.2011 |
|
|
17311276 MULTI - TRADE |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
102114855
|
|
20,52 |
s DPH |
|
07.03.2011 |
|
|
36631124 Slovenská pošta |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
00274
|
|
103,18 |
s DPH |
|
07.03.2011 |
|
|
45477418 Drogeria Plus |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
670104078
|
|
177,98 |
s DPH |
|
28.02.2011 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
670104072
|
|
99,34 |
s DPH |
|
28.02.2011 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20110039
|
|
74,16 |
s DPH |
|
23.02.2011 |
|
|
45892628 PrintTrack,s.r.o |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1100280
|
|
142,84 |
s DPH |
|
23.02.2011 |
|
|
22653147 Ličko Ladislav Ing. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1101200888
|
|
141,24 |
s DPH |
|
23.02.2011 |
|
|
35760532 ATC - JR |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
601100461
|
|
173,57 |
s DPH |
|
17.02.2011 |
|
|
35712881 Hortim.sk |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7100720526,00
|
|
17,23 |
s DPH |
|
15.02.2011 |
|
|
35763469 T-Com |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7721868311,00
|
|
34,88 |
s DPH |
|
15.02.2011 |
|
|
35763469 T-Com |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20110171
|
|
170,21 |
s DPH |
|
15.02.2011 |
|
|
36717550 TERMÉK,s.r.o |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
601100379
|
|
154,79 |
s DPH |
|
15.02.2011 |
|
|
35712881 Hortim.sk |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3721844669,00
|
|
43,83 |
s DPH |
|
15.02.2011 |
|
|
35763469 T-Com |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3410185150,00
|
|
92,24 |
s DPH |
|
15.02.2011 |
|
|
603481 Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
201016203
|
|
9,96 |
s DPH |
|
15.02.2011 |
|
|
43908977 KOMENSKY,s.r.o |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7100736519,00
|
|
15,41 |
s DPH |
|
15.02.2011 |
|
|
35763469 T-Com |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
11112653
|
|
20,00 |
s DPH |
|
15.02.2011 |
|
|
11821973 JurisDat |
|
|
|
19.02.2015 |