|
|
Faktúra |
111132256
|
|
93,59 |
s DPH |
|
25.05.2011 |
|
|
35850370 BVS |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7310147810,00
|
|
52,84 |
s DPH |
|
25.05.2011 |
|
|
31348262 IURA edition |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2011026
|
|
50,00 |
s DPH |
|
25.05.2011 |
|
|
43837743 J a F |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20110029
|
|
89,61 |
s DPH |
|
25.05.2011 |
|
|
34406921 ŽUMPAR PIŠTA |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
111103922
|
|
36,28 |
s DPH |
|
25.05.2011 |
|
|
44506031 BERENDSEN |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20110185
|
|
100,52 |
s DPH |
|
25.05.2011 |
|
|
45892628 PrintTrack,s.r.o |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
601101722
|
|
162,16 |
s DPH |
|
25.05.2011 |
|
|
35712881 Hortim.sk |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20110030
|
|
59,74 |
s DPH |
|
25.05.2011 |
|
|
34406921 ŽUMPAR PIŠTA |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
670110696
|
|
84,93 |
s DPH |
|
23.05.2011 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
670110663
|
|
49,73 |
s DPH |
|
23.05.2011 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1100785
|
|
119,40 |
s DPH |
|
21.05.2011 |
|
|
22653147 Ličko Ladislav Ing. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3411053301,00
|
|
108,83 |
s DPH |
|
20.05.2011 |
|
|
603481 Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
110100433
|
|
435,72 |
s DPH |
|
17.05.2011 |
|
|
45959277 ŠARKAN GASTRO, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2112205384
|
|
62,93 |
s DPH |
|
17.05.2011 |
|
|
31331131 ŠEVT a.s. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
00665
|
|
82,39 |
s DPH |
|
16.05.2011 |
|
|
45477418 Drogeria Plus |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20110013
|
|
89,61 |
s DPH |
|
16.05.2011 |
|
|
34406921 ŽUMPAR PIŠTA |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1102981
|
|
110,95 |
s DPH |
|
16.05.2011 |
|
|
31326447 MARKO |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
670109950
|
|
117,44 |
s DPH |
|
16.05.2011 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1100748
|
|
135,07 |
s DPH |
|
16.05.2011 |
|
|
22653147 Ličko Ladislav Ing. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
670110191
|
|
52,02 |
s DPH |
|
16.05.2011 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |