|
|
Faktúra |
1101202015
|
|
29,40 |
s DPH |
|
15.04.2011 |
|
|
35760532 ATC - JR |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
601101111
|
|
182,48 |
s DPH |
|
15.04.2011 |
|
|
35712881 Hortim.sk |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
0112011
|
|
190,15 |
s DPH |
|
15.04.2011 |
|
|
35706015 3-TON, s.r.o |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7443065171,00
|
|
10 571,23 |
s DPH |
|
15.04.2011 |
|
|
35815256 SPP, a.s. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1103268288
|
|
97,79 |
s DPH |
|
15.04.2011 |
|
|
35709332 Generali Slovensko |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3411042842,00
|
|
108,83 |
s DPH |
|
15.04.2011 |
|
|
603481 Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20110024
|
|
59,74 |
s DPH |
|
15.04.2011 |
|
|
34406921 ŽUMPAR PIŠTA |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20110023
|
|
89,61 |
s DPH |
|
15.04.2011 |
|
|
34406921 ŽUMPAR PIŠTA |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
6723973157,00
|
|
31,96 |
s DPH |
|
15.04.2011 |
|
|
35763469 T-Com |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
670108095
|
|
64,20 |
s DPH |
|
18.04.2011 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
670108046
|
|
91,43 |
s DPH |
|
18.04.2011 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1100599
|
|
160,66 |
s DPH |
|
18.04.2011 |
|
|
22653147 Ličko Ladislav Ing. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
110100331
|
|
502,09 |
s DPH |
|
26.04.2011 |
|
|
45959277 ŠARKAN GASTRO, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
601101225
|
|
164,68 |
s DPH |
|
26.04.2011 |
|
|
35712881 Hortim.sk |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1100641
|
|
10,40 |
s DPH |
|
26.04.2011 |
|
|
22653147 Ličko Ladislav Ing. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
601101315
|
|
75,89 |
s DPH |
|
27.04.2011 |
|
|
35712881 Hortim.sk |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
670108880
|
|
180,93 |
s DPH |
|
02.05.2011 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
670108919
|
|
105,62 |
s DPH |
|
02.05.2011 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20110485
|
|
47,92 |
s DPH |
|
02.05.2011 |
|
|
36717550 TERMÉK,s.r.o |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2110028
|
|
149,78 |
s DPH |
|
02.05.2011 |
|
|
35874961 M+M Market Centrum |
|
|
|
19.02.2015 |