|
Faktúra |
2746986170,00
|
|
42,32 |
s DPH |
12.02.2013 |
|
|
35763469 Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Faktúra |
670304112
|
|
26,46 |
s DPH |
18.02.2013 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Faktúra |
20130055
|
|
47,76 |
s DPH |
12.02.2013 |
|
|
45892628 PrintTrack,s.r.o |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Faktúra |
7134437029,00
|
|
6 257,00 |
s DPH |
12.02.2013 |
|
|
35815256 SPP, a.s. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Faktúra |
7134437173,00
|
|
1 742,00 |
s DPH |
12.02.2013 |
|
|
35815256 SPP, a.s. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Faktúra |
1300141
|
|
120,40 |
s DPH |
13.02.2013 |
|
|
22653147 Ličko Ladislav Ing. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Faktúra |
670304893
|
|
103,80 |
s DPH |
15.02.2013 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Faktúra |
670304872
|
|
151,17 |
s DPH |
15.02.2013 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Faktúra |
67030082
|
|
296,12 |
s DPH |
16.01.2013 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Faktúra |
87113
|
|
20,00 |
s DPH |
16.01.2013 |
|
|
699438 Národný ústav celoživotného vz |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Faktúra |
15313
|
|
346,87 |
s DPH |
28.02.2013 |
|
|
33841802 Samuel Podobný |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Faktúra |
670225671
|
|
62,41 |
s DPH |
03.12.2012 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Faktúra |
670226306
|
|
48,01 |
s DPH |
10.12.2012 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Faktúra |
670226140
|
|
135,23 |
s DPH |
06.12.2012 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Faktúra |
20120718
|
|
95,52 |
s DPH |
05.12.2012 |
|
|
45892628 PrintTrack,s.r.o |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Faktúra |
121108542
|
|
202,74 |
s DPH |
04.12.2012 |
|
|
46662723 Freshlandia s.r.o |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Faktúra |
3412242079,00
|
|
108,84 |
s DPH |
04.12.2012 |
|
|
603481 Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Faktúra |
2012089
|
|
89,61 |
s DPH |
04.12.2012 |
|
|
37184903 KRTKO PROFÍK |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Faktúra |
20123090
|
|
119,48 |
s DPH |
04.12.2012 |
|
|
37184903 KRTKO PROFÍK |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Faktúra |
112185444
|
|
80,86 |
s DPH |
04.12.2012 |
|
|
35850370 BVS |
|
|
|
19.02.2015 |