|
|
Faktúra |
201118
|
|
65,70 |
s DPH |
|
04.04.2011 |
|
|
43837743 J a F |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20110014
|
|
59,74 |
s DPH |
|
04.04.2011 |
|
|
34406921 ŽUMPAR PIŠTA |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3411092994,00
|
|
108,83 |
s DPH |
|
04.04.2011 |
|
|
603481 Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
900131
|
|
35,24 |
s DPH |
|
04.04.2011 |
|
|
17054281 Stredná odborná školoa |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2011019
|
|
105,85 |
s DPH |
|
04.04.2011 |
|
|
43837743 J a F |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1101201817
|
|
201,49 |
s DPH |
|
04.04.2011 |
|
|
35760532 ATC - JR |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1100516
|
|
102,32 |
s DPH |
|
04.04.2011 |
|
|
22653147 Ličko Ladislav Ing. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
670106959
|
|
75,53 |
s DPH |
|
04.04.2011 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
670106915
|
|
56,77 |
s DPH |
|
04.04.2011 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7441067047,00
|
|
1 806,04 |
s DPH |
|
07.04.2011 |
|
|
35815256 SPP, a.s. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7102858775,00
|
|
13,06 |
s DPH |
|
07.04.2011 |
|
|
35763469 T-Com |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
111120536
|
|
38,72 |
s DPH |
|
07.04.2011 |
|
|
35850370 BVS |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7123778989,00
|
|
1 451,00 |
s DPH |
|
07.04.2011 |
|
|
35815256 SPP, a.s. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
111120537
|
|
62,39 |
s DPH |
|
08.04.2011 |
|
|
35850370 BVS |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7102842416,00
|
|
13,20 |
s DPH |
|
08.04.2011 |
|
|
35763469 T-Com |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
670107569
|
|
109,32 |
s DPH |
|
10.04.2011 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1100564
|
|
105,58 |
s DPH |
|
10.04.2011 |
|
|
22653147 Ličko Ladislav Ing. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
670107529
|
|
76,81 |
s DPH |
|
11.04.2011 |
|
|
31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7123778767,00
|
|
2 799,00 |
s DPH |
|
15.04.2011 |
|
|
35815256 SPP, a.s. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
720110599
|
|
109,00 |
s DPH |
|
15.04.2011 |
|
|
31355374 VEMA, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2015 |