Zverejnenie - zmluvy

  • Zverejnovanie TU

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

     

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 113197524 Bratislavská vodárenská spoločnosť. a.s. 38,78 s DPH 02.01.2014 BVS 19.02.2015
    Faktúra 20120884 30,60 s DPH 10.09.2012 36717550 TERMÉK,s.r.o 19.02.2015
    Faktúra 1201205287 135,91 s DPH 19.09.2012 35760532 ATC - JR 19.02.2015
    Faktúra 1201901 59,00 s DPH 19.09.2012 37922190 Asociácia správcov registratúr 19.02.2015
    Faktúra 2361489201,00 35,00 s DPH 18.09.2012 3607691 VESNA,n.o. 19.02.2015
    Faktúra 20120949 209,86 s DPH 17.09.2012 36717550 TERMÉK,s.r.o 19.02.2015
    Faktúra 670218669 169,07 s DPH 17.09.2012 31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. 19.02.2015
    Faktúra 670218668 45,82 s DPH 17.09.2012 31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. 19.02.2015
    Faktúra 20120904 82,56 s DPH 17.09.2012 36717550 TERMÉK,s.r.o 19.02.2015
    Faktúra 20123029 994,15 s DPH 11.09.2012 31380123 GO travel Slovakia 19.02.2015
    Faktúra 20120542 71,64 s DPH 10.09.2012 45892628 PrintTrack,s.r.o 19.02.2015
    Faktúra 670218149 81,66 s DPH 10.09.2012 31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. 19.02.2015
    Faktúra 670218179 16,03 s DPH 10.09.2012 31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. 19.02.2015
    Faktúra 670218150 121,07 s DPH 10.09.2012 31428819 MABONEX SWLOVAKIA s r.o. 19.02.2015
    Faktúra 2012063 59,74 s DPH 09.09.2012 37184903 KRTKO PROFÍK 19.02.2015
    Faktúra 1200779ä 93,84 s DPH 19.09.2012 22653147 Ličko Ladislav Ing. 19.02.2015
    Faktúra 2120022 62,56 s DPH 09.09.2012 35874961 M+M Market Centrum 19.02.2015
    Faktúra 2742053904,00 41,29 s DPH 09.09.2012 35763469 Slovak Telekom, a.s., 19.02.2015
    Faktúra 5742032939,00 40,22 s DPH 09.09.2012 35763469 Slovak Telekom, a.s., 19.02.2015
    Faktúra 7208832014,00 18,42 s DPH 09.09.2012 35763469 Slovak Telekom, a.s., 19.02.2015
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2338
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou
      • Mgr. Eva Ondrášeková
      • ZŠ s MŠ:

        02/62860332
        sekretariát ZŠ: kl. 1
        zástupkyňa ZŠ: kl. 2
        zástupkyňa MŠ: kl. 6
        špeciálny pedagóg: mriežka
        školský pyschológ: kl. 9

        Školská jedáleň:
        +421 911 545 148 - Vedúca ŠJ
        +421 2 6286 0332 kl.8

        zsjarovce.jedalen@gmail.com
      • Trnková 1
        85110 Bratislava - Jarovce
        Slovakia
      • 31754945
  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje